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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-10-15 15:20

您好,貸:主營業(yè)務收入,負數(shù)或者正數(shù),貸:應交稅費-應交增值稅,正數(shù)或者負數(shù)。記住以后申報表上增值稅額與賬上有差額的,幾分錢以內(nèi)的,直接修改申報表上的增值稅額即可。

追問

2017-10-15 15:23

以實際開票含稅金額直接填表,自動稅額與發(fā)票上的稅額尾差,以什么為準

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 15:26

您好,以稅控開票里的稅額為準。即以發(fā)票上的稅額為準。

追問

2017-10-15 15:29

@王雁鳴老師:不是調(diào)整應稅行為含稅金額?

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 15:30

您好,不是的。

追問

2017-10-15 15:32

@王雁鳴老師:應稅行為含稅金額填表,但本期應納稅額與發(fā)票上金額有差異了?

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 15:41

您好,也可以直接修改本期應納稅額的,使之與發(fā)票上的金額一致。

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相關(guān)問題討論
您好 按照報稅系統(tǒng)的金額申報
2019-07-11 09:47:29
您好,貸:主營業(yè)務收入,負數(shù)或者正數(shù),貸:應交稅費-應交增值稅,正數(shù)或者負數(shù)。記住以后申報表上增值稅額與賬上有差額的,幾分錢以內(nèi)的,直接修改申報表上的增值稅額即可。
2017-10-15 15:20:29
你好,這兩個不是一個系統(tǒng),開票是專門的開票軟件,報稅是在電子稅務局。
2019-03-26 21:44:11
這個是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報改不了就這么申報沒啥大問題,原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
2018-10-17 09:51:57
你好,需要以你發(fā)票管理系統(tǒng)的收入,稅額為依據(jù)的
2017-08-08 15:44:13
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