我一月份的時(shí)候暫估入帳了一筆原材料,借:原材料 貸:應(yīng)付帳款-暫估入帳。2月份發(fā)票到了,我又做了借:原材料,貸:應(yīng)付帳款。沒有把暫估的沖銷,如果調(diào)整的話要怎么調(diào),當(dāng)時(shí)暫估跟發(fā)票到了入帳的時(shí)候,材料都是入多少出多少的?
愛群
于2017-10-13 08:47 發(fā)布 ??1308次瀏覽
- 送心意
李愛文老師
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
2017-10-13 08:48
將一月份的暫估沖掉就行了。因?yàn)槟阋寻窗l(fā)票的金額入賬
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但問題是,如果我現(xiàn)在沖掉一月份的暫估,我原材料--** 就要出現(xiàn)負(fù)數(shù)了呀,
2017-10-13 08:55:55

哦,沒票的 ,那做進(jìn)成本也沒關(guān)系嗎?
2016-12-30 09:07:55

當(dāng)時(shí)估
借原材料21008.85 貸應(yīng)付賬款
當(dāng)月領(lǐng)料
借生產(chǎn)成本21008.85貸原材料
沖銷
借原材料-21008.85
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)-2731.15
貸應(yīng)付賬款-23740
這筆沖銷同樣分錄做了2次
20年1月分錄
調(diào)整多沖
借原材料21008.85
貸應(yīng)付賬款
2020-03-10 09:08:41

你好 年報(bào)的話納稅調(diào)整表里面去調(diào)整 如果你們沒發(fā)票的話
2020-05-29 14:50:32

您好,實(shí)際操作中,可以在摘要欄寫上收到發(fā)票,借:原材料,正數(shù),借:原材料,負(fù)數(shù),一正一負(fù)處理即可?;蛘呒t沖原來的暫估入庫(kù)憑證,然后再按發(fā)票金額做分錄,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,也可以。最后把差額用調(diào)整單記入生產(chǎn)成本,再轉(zhuǎn)入產(chǎn)成品成本中。
2016-12-06 10:03:25
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