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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-04-11 14:38

你好,當時的原材料結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?沒有的話,第一個分錄寫10

溫柔以待 追問

2024-04-11 14:46

用友u8 原材料 2月 借原材料10 貸應付暫估10
3月開發(fā)票 紅字回沖單 借原材料-10 貸應付暫估-10 籃字回沖單 借原材料9 貸材料采購9。然后這兩張紅籃字回沖單生成了調(diào)整單 怎么做分錄?

郭老師 解答

2024-04-11 14:47

那你當時結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這就已經(jīng)完成了。

溫柔以待 追問

2024-04-11 14:53

現(xiàn)在是這顆料數(shù)量為0  但是金額卻是-1

郭老師 解答

2024-04-11 14:55

好,你是不是結(jié)轉(zhuǎn)了成本?結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要紅沖。

郭老師 解答

2024-04-11 14:55

借原材料、借主營業(yè)務成本-1。

溫柔以待 追問

2024-04-11 14:56

能不能做 借 原材料1  貸營業(yè)外收入1

郭老師 解答

2024-04-11 14:58

嚴格來說不可以的,因為你的成本當時多了。

郭老師 解答

2024-04-11 14:58

你這樣的話影響你的毛利潤。

溫柔以待 追問

2024-04-11 15:01

嗯 但是結(jié)轉(zhuǎn)的時候可能在以前月份 現(xiàn)在如果還做這個主營業(yè)務成本的話  這筆不知道算在我這個月的那筆銷售出庫單成本上了

郭老師 解答

2024-04-11 15:03

跨年了嗎?只要沒有跨年的話,就是用主營業(yè)務成本。如果是跨年了,用利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。

溫柔以待 追問

2024-04-11 15:30

我就做營業(yè)外收入了  沒多少錢

郭老師 解答

2024-04-11 15:32

可以可以可以可以可以。

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相關(guān)問題討論
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應付賬款~應付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
你好,次月月初需要沖銷暫估入庫分錄的
2019-04-13 15:50:46
你好 借原材料-暫估 貸應付賬款
2020-06-30 15:56:31
您好,您可以計入預付賬款,或者單位不設預付賬款的也可以計入應付賬款的借方,表示預付賬款的意思,暫估的是記在應付賬款-暫估供應商名下的。
2019-06-23 21:25:21
您好, 借:以前年度損益調(diào)整- 貸:應付賬款-
2024-05-08 15:19:30
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