
做管理費(fèi)用的手工帳這個月的管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)(上個月核名掏了800當(dāng)時的分錄是 借管理費(fèi)用 服務(wù)費(fèi)800 貸庫存現(xiàn)金 這個月核名結(jié)果出來沒有成功退回來700 我做的分錄是 借庫存現(xiàn)金 700 貸管理費(fèi)用 服務(wù)費(fèi) 700 )那手工帳最后結(jié)轉(zhuǎn)的之后怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢 本月合計怎么寫呢 我是內(nèi)賬
答: 退700元的分錄是: 借:庫存現(xiàn)金700 借:管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)-700 再結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 -700 貸:管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi) -700
老師,行政部采購工作服:借管理費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金 對嗎?
答: 你好!應(yīng)該是福利費(fèi),統(tǒng)一的工裝
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
單位購入的工作服,借管理費(fèi)用 福利費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,可以嗎
答: 你好,如果是計入福利費(fèi),個人建議先計提,再支付


嘟 追問
2017-10-08 11:36
李愛文老師 解答
2017-10-08 11:45
嘟 追問
2017-10-08 13:56