- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-10-05 12:32
老師,你的意思是說小規(guī)模納稅人的記入方法和一般的相反嗎
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期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
小規(guī)模納稅人發(fā)生計入貸方,繳納計入借方
2017-10-03 20:44:26

您好
月末需要交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
次月申報繳納
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2020-03-26 14:11:53

你好,一般是這樣的,
增值稅計提和繳納會計分錄:
1、計提時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2、下月交納時:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金,上月交納時:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58

自制一張附件和申報表主表當(dāng)都可以。
2016-09-09 11:15:43

如果計算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進(jìn)項的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2019-05-07 14:48:46
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鄒老師 解答
2017-10-03 20:44
鄒老師 解答
2017-10-05 18:01