
庫存商品到9月份變成負(fù)數(shù)了,是因為有以前月份的進項票沒有認(rèn)證,也沒有做帳。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理和調(diào)整?
答: 月末做暫估入賬
老師,待認(rèn)證進項票和庫存商品是不是要對應(yīng)起來了
答: 待認(rèn)證進項票和庫存商品,要對應(yīng)起來
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
控制稅負(fù),可以把進項先不認(rèn)證,那要是進項是庫存商品,是不是也不認(rèn)證?賬怎么做?如果這個月有銷項的話。
答: 您好 可以這樣寫分錄 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款等


田老師 解答
2015-11-06 11:43
田老師 解答
2015-11-07 21:12