
你好,我們購(gòu)進(jìn)一批庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證,分錄怎么寫?
答: 您好,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款
您看下可以按下面的分錄做帳嗎?收到進(jìn)項(xiàng)票,未認(rèn)證,只做入庫(kù)時(shí),商品入庫(kù):借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸:庫(kù)存商品
答: 入庫(kù)時(shí): 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
庫(kù)存商品到9月份變成負(fù)數(shù)了,是因?yàn)橛幸郧霸路莸倪M(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有認(rèn)證,也沒(méi)有做帳。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理和調(diào)整?
答: 月末做暫估入賬


Winny鐘 追問(wèn)
2020-07-09 15:33
玲老師 解答
2020-07-09 15:35