
2017年11月做暫估分錄借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款,12月收到發(fā)票做借:庫存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款紅字,借:庫存商品,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款。之前多估了,要不要再做一筆分錄沖銷多估的金額,借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本?
答: 你好,如果多估計(jì)的銷售結(jié)轉(zhuǎn) 成本,是需要對(duì)之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本做沖銷調(diào)整的,調(diào)整的分錄就是這樣
暫估商品入庫時(shí):借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。收到發(fā)票時(shí):借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字) 以實(shí)際收到發(fā)票:借:庫存商品 應(yīng)應(yīng)稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 這樣分錄對(duì)嗎?
答: 您好!對(duì)的。分錄就是這樣。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,老師,當(dāng)月購買庫存商品2260,然后供應(yīng)商未開票,那當(dāng)月分錄:借方:庫存商品2000,貸方:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款2000,到了次月,就要做張相反的分錄,借方:庫存商品-2000,貸方:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-2000,如果收到發(fā)票,借方:庫存商品2000,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅260,貸方:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商名稱2260
答: 你好,你是想問這樣做分錄是否正確嗎?


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2017-09-12 11:36