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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-26 16:09

你好 先暫估入庫 。然后收到發(fā)票沖暫估 按實際發(fā)票數(shù)來入庫   怎么會多了

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你好,不需要暫估稅費的 暫估分錄是 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估
2018-08-20 10:26:24
借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2021-04-24 09:24:12
你好,如果多估計的銷售結(jié)轉(zhuǎn) 成本,是需要對之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本做沖銷調(diào)整的,調(diào)整的分錄就是這樣
2017-12-02 20:37:33
如果產(chǎn)品未銷售借:庫存商品貸:應交稅費;如果銷售借:主營業(yè)務成本貸:應交稅費
2017-09-12 11:33:04
你好,到底是退貨,還是進項發(fā)票不可以抵扣需要轉(zhuǎn)出
2018-06-13 11:28:39
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