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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-01-03 17:46

我這個月把這張票已經(jīng)認了,老師這個憑證怎么做

王雁鳴老師 解答

2017-01-03 17:37

您好,對的。

王雁鳴老師 解答

2017-01-03 17:50

您好,認證后,首先沖原暫估的分錄,借:庫存商品,負數(shù),貸:應付賬款,負數(shù)。然后根據(jù)發(fā)票分錄,借:庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項,貸;應付賬款等科目。

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相關問題討論
您好,對的。
2017-01-03 17:37:46
你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯誤,是可以做相應更正的
2019-08-11 15:50:57
月末做暫估入賬
2015-11-06 11:43:28
待認證進項票和庫存商品,要對應起來
2019-11-05 09:50:41
您好 您暫估的時候分錄怎么寫的
2019-12-05 16:28:50
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