
六月購的稅控設(shè)備 820,可以全額抵扣,但我當(dāng)時(shí)沒有抵,作了借:管理費(fèi)用 貸銀行存款,本月抵扣了,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理合適呢
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;管理費(fèi)用
老師,4月支付稅控盤設(shè)備維護(hù)費(fèi)時(shí)做借管理費(fèi)用貸銀行存款 ,全額抵扣增值稅時(shí)做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用,這樣對(duì)嗎
答: 你好,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問一下老師,下面這個(gè)分錄有余額要怎么處理? 借:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)
答: 你好,你這個(gè)是做的小規(guī)模納稅人購進(jìn)稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)的分錄?

