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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-08 15:13

老師,那分錄應(yīng)該怎么做?借:應(yīng)收賬款   貸:管理費用-水電費  可以嗎

鄒老師 解答

2017-09-08 15:06

你好,開具了發(fā)票應(yīng)當確認為收入的

鄒老師 解答

2017-09-08 15:14

借;銀行存款  貸;其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費

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相關(guān)問題討論
你好,開具了發(fā)票應(yīng)當確認為收入的
2017-09-08 15:06:48
本公司是一個月一個月的進項抵扣的,另一家公司是一年一交的,那我當月的進項不夠沖,怎么辦
2017-12-09 11:24:55
外賬肯定是按發(fā)票進行入賬處理。 內(nèi)賬,如果是當時已計賬,可以直接將發(fā)票附在憑證后面。
2019-07-18 16:05:45
你好 沒夸年的話做一筆調(diào)整分錄處理掉 跨年的話可以簡單處理下直接做費用和未分配利潤
2020-05-26 17:04:51
你好!你計入管理費用了,直接帖進去就好了,不用再做分錄了
2019-07-18 16:04:44
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