
本公司是一個電表兩家公司用,電費單戶名是本單位,本單位去繳費開的增票然后再向另一公司收取他們的電費,收到的電費直接沖管理費用-水電費了,那稅那部分本單位就多抵扣了,另一家單位是過后再給我們現(xiàn)金,那電費的進項要沖回,可是發(fā)票驗證的時候不是和賬上的不一樣了嗎?這該怎么處理
答: 本公司是一個月一個月的進項抵扣的,另一家公司是一年一交的,那我當(dāng)月的進項不夠沖,怎么辦
2018年9月份 支付租金水電費 當(dāng)時沒有收到發(fā)票 已經(jīng)計了 管理費用 今年才收到發(fā)票 怎么做賬內(nèi)賬和外賬做法一樣嗎?
答: 外賬肯定是按發(fā)票進行入賬處理。 內(nèi)賬,如果是當(dāng)時已計賬,可以直接將發(fā)票附在憑證后面。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2018年9月份 支付租金水電費 當(dāng)時沒有收到發(fā)票 已經(jīng)計了 管理費用 今年才收到發(fā)票 怎么做賬
答: 你好!你計入管理費用了,直接帖進去就好了,不用再做分錄了


佳佳 追問
2020-05-26 17:07
三月清風(fēng)老師 解答
2020-05-26 17:07
佳佳 追問
2020-05-26 17:12
三月清風(fēng)老師 解答
2020-05-26 17:15