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送心意

三月清風(fēng)老師

職稱中級會計師,審計師

2020-05-26 17:04

你好 沒夸年的話做一筆調(diào)整分錄處理掉 跨年的話可以簡單處理下直接做費用和未分配利潤

佳佳 追問

2020-05-26 17:07

老師,跨年了,如何簡單處理?

三月清風(fēng)老師 解答

2020-05-26 17:07

發(fā)票復(fù)制一下 差額部分在當(dāng)期做費用和未分配利潤

佳佳 追問

2020-05-26 17:12

發(fā)票復(fù)制后是粘貼到之前憑證上嗎?

三月清風(fēng)老師 解答

2020-05-26 17:15

你好 是可以的 之前憑證附個復(fù)印件即可!

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相關(guān)問題討論
本公司是一個月一個月的進項抵扣的,另一家公司是一年一交的,那我當(dāng)月的進項不夠沖,怎么辦
2017-12-09 11:24:55
外賬肯定是按發(fā)票進行入賬處理。 內(nèi)賬,如果是當(dāng)時已計賬,可以直接將發(fā)票附在憑證后面。
2019-07-18 16:05:45
你好 沒夸年的話做一筆調(diào)整分錄處理掉 跨年的話可以簡單處理下直接做費用和未分配利潤
2020-05-26 17:04:51
你好!你計入管理費用了,直接帖進去就好了,不用再做分錄了
2019-07-18 16:04:44
你好,如果是免費為職工提供的需要寄福利費用科目的,沒有發(fā)票,不能稅前扣除,年度匯算清繳,需要做納稅調(diào)整
2020-07-07 16:30:02
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