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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-02 09:47

你好,2021年匯算清繳的時(shí)候做了嗎?這里應(yīng)該在匯算青椒的時(shí)候做,不是在2022年的。

細(xì)膩的發(fā)箍 追問

2023-02-02 09:49

沒有在2021年的匯算清繳做調(diào)整,2022年10月才發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了工資

郭老師 解答

2023-02-02 09:50

你好,那就在2022年職工薪酬明細(xì)表稅收金額和實(shí)際金額減去上面分錄的金額。

細(xì)膩的發(fā)箍 追問

2023-02-02 10:03

這樣做之后,從2023年企業(yè)所得稅申報(bào)(電子稅務(wù)局)的未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)就跟2022年12月資產(chǎn)負(fù)債表(我賬面上)的未分配利潤(rùn)就對(duì)上了是嗎?然后我2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)是按做完以前年度損益調(diào)整分錄之后的數(shù)據(jù)申報(bào)的,沒錯(cuò)吧,不需要修改什么吧?

郭老師 解答

2023-02-02 10:04

是的,是這么理解,是這么做的。

細(xì)膩的發(fā)箍 追問

2023-02-02 10:12

但我剛剛這樣調(diào)整后,得出的年報(bào)中主表的“納稅調(diào)整后所得”(-435元)就跟12月賬面上利潤(rùn)表的“利潤(rùn)總額”(-2,155元)是不一致的。而我2022年第四季度的企業(yè)所得稅是按12月賬面上利潤(rùn)表的“利潤(rùn)總額”(-2,155元)來(lái)申報(bào)的,財(cái)務(wù)報(bào)表也是按照這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)的。這樣會(huì)不會(huì)有什么問題

郭老師 解答

2023-02-02 10:15

你好,不可以的,年報(bào)和第四季度的必須是一致的,和你賬上的也是一致。

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你好,個(gè)稅是從員工的工資 中扣除,如果以前沒扣,我們從下次發(fā)放的工資 中扣下就可以的。
2020-02-18 15:13:43
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-02-15 15:47:01
比如您管理費(fèi)用少記,調(diào)以前年度損益調(diào)整,您這邊稅報(bào)表中要增加管理費(fèi)用金額
2019-05-25 11:28:12
你好,匯算清繳補(bǔ)交所得稅這樣做分錄 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整
2020-06-08 16:38:09
是的,直接調(diào)整成本部分,不調(diào)整所得稅,分錄處理是對(duì)的
2019-03-14 18:09:26
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