
朋友在申報(bào)八月增值稅時(shí)候按照農(nóng)產(chǎn)品稅率改革之前申報(bào)的,繳納的增值稅。報(bào)完了發(fā)現(xiàn)稅率不對(duì),相當(dāng)于多交了增值稅。這該怎么處理?已經(jīng)交的增值稅怎么辦
答: 您好,最好到稅務(wù)局報(bào)稅大廳重新申報(bào),已多交的增值稅留抵,抵頂以后應(yīng)該交的增值稅。
17年5月申報(bào)增值稅的時(shí)候,填錯(cuò)了數(shù)據(jù),造成多繳增值稅,當(dāng)時(shí)不知道多繳500元,當(dāng)時(shí)申報(bào)是按30000元繳給增值稅,當(dāng)時(shí)繳納增值稅做的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 30000,后來(lái)半年后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤去改申報(bào)表,今年1月才把多繳納的500元增值稅退回,現(xiàn)在收到國(guó)庫(kù)退回的500元,要怎么做分錄呢?
答: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人之前按月計(jì)提的應(yīng)交增值稅,季度申報(bào)的時(shí)候?qū)儆谛∥⑵髽I(yè)增值稅稅收優(yōu)惠,增值稅不用交了,賬怎么做?
答: 您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入(減免稅款)

