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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-03 16:45

建議: 
借:管理費用-500 
貸:庫存現(xiàn)金-500 
更正:其他應付款500 
貸:庫存現(xiàn)金500

加油 追問

2017-09-03 16:47

但是錯誤的那筆是去年的,不應該損益調整嗎

李愛文老師 解答

2017-09-03 16:49

按理論的調整分錄是: 
1、借:以前年度損益調整-500 
貸:庫存現(xiàn)金-500 
2、 
借:以前年度損益調整500 
貸:未分配利潤500 
3、 
更正:其他應付款500 
貸:庫存現(xiàn)金500

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相關問題討論
你好,可以的,需要出一個借款,不支付轉投資款的協(xié)議 股東簽字。
2020-03-25 12:01:20
用第一種分錄即可的了呢。
2018-10-15 19:54:59
您好,現(xiàn)在先,借:管理費用 負數(shù),貸:庫存現(xiàn)金 ,負數(shù),再做,借:管理費用 貸:其他應付款 。
2018-09-04 22:25:07
您好!可以的。先借:管理費用 貸:其他應付款——領導 然后再還給領導。
2017-11-02 11:56:43
上個月第一次交社保跟公積金,做憑證 借:管理費用——社保費 借:其他應付款——社保費 貸:庫存現(xiàn)金 這月是應該扣除員工社保公積金,憑證怎么做呢 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款——社保費
2017-06-29 15:34:58
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