進(jìn)項稅申報抵扣的分錄是什么?不是取得的分錄。稅控盤全額抵扣那個減免稅款最后有余額怎么辦?用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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于2017-08-31 23:22 發(fā)布 ??1690次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-08-31 23:32
謝謝老師!全明白了!您的扣扣多少?
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您好,哦,進(jìn)項稅申報抵扣的分錄,如果當(dāng)時按取得的記入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅的,不再做分錄處理。如果當(dāng)時借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款的,申報抵扣時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,貸;應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅。減免稅有余額的,結(jié)轉(zhuǎn),借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅。
2017-08-31 23:27:35

您好,購買金稅盤如果選擇全額抵扣的,那么對應(yīng)的進(jìn)項稅就是不能抵扣的。
2019-02-21 14:33:46

你好,不需要的
減免了就做減免分錄
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目
2017-10-09 09:15:23

代開的已經(jīng)交了,就不能抵減了,
2016-03-07 11:23:20

你好!你如果現(xiàn)在不抵扣是可以不用填的。這個稅控盤的建議有要交的稅的時候再填
2019-04-04 15:22:39
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