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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-07-05 15:22

你好,沒有抵扣不需要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額)借方啊,實(shí)際抵扣了才需要計(jì)入的

皆如愿 追問

2018-07-05 16:13

鄒老師 是這樣的 17年購買稅盤 第一筆做的分錄是 借 管理費(fèi)用-稅控盤 貸 庫存現(xiàn)金  第二筆就這樣 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸 營業(yè)外收入 然后本月有收入 也做了減免的稅 (1)借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (2)借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入 這樣應(yīng)交增值稅是平了 可是應(yīng)交稅費(fèi)還有借方480和減免稅費(fèi)的借方480 現(xiàn)在一直延續(xù)到6月 還是應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅費(fèi)還一直掛著480借方 4 5月份有應(yīng)交增值稅貸方 在這個(gè)月也會走減免稅-營業(yè)外收入 也會平 但是按這樣應(yīng)該還會有應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅費(fèi)的借方480  不好意思啊 老師 我都說暈了 不知道您看明白我的意思沒 麻煩老師幫忙順一順 我該怎么做?

鄒老師 解答

2018-07-05 16:17

你好,正常情況下只需要做這個(gè)分錄 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

皆如愿 追問

2018-07-05 16:28

老師 那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)是不是不能在應(yīng)交稅費(fèi)再設(shè)置2級科目減免稅款 而是應(yīng)該在應(yīng)交增值稅設(shè)置減免稅款嗎?請教老師??!

鄒老師 解答

2018-07-05 16:33

你好,一般納稅人是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 
小規(guī)模減免就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

皆如愿 追問

2018-07-05 16:45

老師 那我這個(gè)做錯(cuò)了 要怎么更改?。窟€請老師幫忙分錄下吧 謝謝!

鄒老師 解答

2018-07-05 18:11

你好,你是小規(guī)模當(dāng)月增值稅不需要繳納,同時(shí)有這個(gè)可以全額減免嗎

皆如愿 追問

2018-07-05 18:30

不好意思 老師 才看到!是小規(guī)模當(dāng)月不需要繳納增值稅 有這個(gè)全額減免的

鄒老師 解答

2018-07-05 18:33

你好,不需要繳納增值稅就只需要做費(fèi)用分錄,減免分錄暫時(shí)不做處理的 
然后做收入分錄,增值稅減免分錄就是了

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你好,沒有抵扣不需要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額)借方啊,實(shí)際抵扣了才需要計(jì)入的
2018-07-05 15:22:54
你好,你把你原分錄寫一下
2022-03-07 15:10:40
小規(guī)模增值稅納稅人不存在給對方開專票了,自己就可以抵扣專票的說法。小規(guī)模納稅人開專票還是開普票,增值稅方面都是按照征收率3%計(jì)稅。
2018-11-02 10:31:05
二月份借管理費(fèi)用、辦公費(fèi) 貸銀行存款 二月份借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-04-09 20:22:57
不需要
2020-01-09 11:23:51
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