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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-02-21 14:33

您好,購買金稅盤如果選擇全額抵扣的,那么對應(yīng)的進(jìn)項稅就是不能抵扣的。

qing 追問

2019-02-21 14:35

這個是之前會計遺留下來的   進(jìn)項稅額相差27.59   我應(yīng)該怎么調(diào)賬

宸宸老師 解答

2019-02-21 14:36

您之前有沒有入進(jìn)項稅

qing 追問

2019-02-21 14:37

這個沒有入進(jìn)項稅額,只做了減免稅款

宸宸老師 解答

2019-02-21 14:38

如果是一般納稅人的話,應(yīng)該是做賬 
借:管理費用  200 
    貸:庫存現(xiàn)金等 200 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 200 
   貸:管理費用  200 
 
您告訴我您之前如何做賬的

qing 追問

2019-02-21 14:45

圖片上是之前會計做的分錄,進(jìn)項稅額27.59沒有體現(xiàn)

宸宸老師 解答

2019-02-21 14:50

您好,會計做的是對的。 
“如果選擇全額抵扣的,對應(yīng)的進(jìn)項稅是不能抵扣的”??! 
 
但是這個“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) ”要轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)” 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 
 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)  
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
  貸: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 
減少最終的未交增值稅的。

qing 追問

2019-02-21 14:53

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額和國稅系統(tǒng)里的報表相差27.59   那這個應(yīng)該怎么解決

宸宸老師 解答

2019-02-21 14:59

就是說你報表里申報的時候,申報進(jìn)項27.59了是吧?

qing 追問

2019-02-21 15:00

是的

宸宸老師 解答

2019-02-21 15:03

那您申報進(jìn)項稅27.59的當(dāng)月,是少交了27.59的增值稅的吧? 
您自己的報表和申報的報表,也是有差額的吧?

qing 追問

2019-02-21 15:07

是的  現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢

宸宸老師 解答

2019-02-21 15:10

1.您這個增值稅得補(bǔ)交呀。補(bǔ)交之后才能調(diào)賬,不然應(yīng)交稅費明細(xì)科目一直掛著這個差額。 
2.或者選擇不補(bǔ)交,將錯糾錯。 
上面2種方法,您選擇哪種?

qing 追問

2019-02-21 15:17

那這兩種方法的分錄應(yīng)該怎么做

宸宸老師 解答

2019-02-21 15:19

您現(xiàn)在查余額,看一下這個27.59是不是   在”貸方”“應(yīng)交稅費——未交增值稅”?

qing 追問

2019-02-21 15:33

不是,就是余額表里應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額比  報表里進(jìn)項稅額少27.59

宸宸老師 解答

2019-02-21 15:38

你們平常沒有沒有做把進(jìn)項稅額、銷項稅額明細(xì)下的科目轉(zhuǎn)到未交增值稅的分錄吧? 
 
1.補(bǔ)交的話 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 27.59 
  貸:銀行存款 27.59 
2.不補(bǔ)交 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 27.59 
   貸:管理費用  27.59

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您好,購買金稅盤如果選擇全額抵扣的,那么對應(yīng)的進(jìn)項稅就是不能抵扣的。
2019-02-21 14:33:46
您好,哦,進(jìn)項稅申報抵扣的分錄,如果當(dāng)時按取得的記入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅的,不再做分錄處理。如果當(dāng)時借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款的,申報抵扣時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,貸;應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅。減免稅有余額的,結(jié)轉(zhuǎn),借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅。
2017-08-31 23:27:35
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
2019-07-11 11:07:30
因為這個是優(yōu)惠的稅額 ,體現(xiàn)政策優(yōu)惠
2017-02-16 22:24:07
你好 你現(xiàn)在沒稅就申報留抵就行了
2019-12-10 16:01:34
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