
老師,9月份開了一張專票(已入賬),10月發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯誤,退票開了一張銷項(xiàng),又重新開了一張正確的專票,該怎么做賬務(wù)處理?
答: 10月份做一張負(fù)數(shù)發(fā)票,做一張正確的就行了,發(fā)生什么業(yè)務(wù)就進(jìn)行什么處理
老師 四個公司電費(fèi)發(fā)票信息是我們公司的 我們公司代收代繳電費(fèi)并分明給其他三家開發(fā)票 這個如何進(jìn)行賬務(wù)處理呀 我們都是4S店
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到利息發(fā)票,如何做賬務(wù)處理
答: 你是發(fā)生利息支出了嗎,借,財務(wù)費(fèi)用~利息支出,貸,銀行存款


鄒老師 解答
2015-11-04 15:18
鄒老師 解答
2015-11-04 15:41