
賬面庫存只有五十萬,但是這個月已經(jīng)開出發(fā)票五多萬了,老板明天還讓開80萬的發(fā)票出去,原材料之前都沒有發(fā)票導致實際庫存大于賬面庫存的,現(xiàn)在聯(lián)系了供應商讓他們開發(fā)票,但是最早也是下個月才能開過來,這樣能做材料暫估嗎?暫估熟悉需要哪些?
答: 你好,只能是做暫估入庫 暫估入庫 借;原材料 貸;應付賬款-暫估
老師,我們之前原材料暫估10萬,單價是200,這個月來了5萬發(fā)票,單價是220,是不是先沖10萬暫估,然后購進5萬原材料?剩余沒開發(fā)票的重新暫估是按多少呢?我下邊這樣寫可以嗎?
答: 除非你有證據(jù)證明剩下的一半材料的單價也是220,那么可以進行更正。如果沒有證據(jù),可以等剩下的發(fā)票來了在入賬。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:請問下工業(yè)企業(yè)原材料暫錄入庫領用后,收到部分發(fā)票后暫估怎么處?支付貨款:借:應付賬款-供應商 33900 貸:銀行存款 33900 原材料入庫:借:原材料-暫估 33900 貸:應付賬款--暫估33900 生產領用:借:生產成本-(暫估原材料)20000 貸:原材料--暫估 20000 收到發(fā)票:借:原材料 -入庫30000 應交稅費-進項3900貸:應付賬款 供應商33900
答: 您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。


陳 追問
2017-08-22 21:26
鄒老師 解答
2017-08-22 21:36