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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-08-09 15:06

我直接在金額上面調(diào)整嗎?還要出調(diào)整的分錄嗎?

細(xì)膩的鮮花 追問

2017-08-09 15:15

我的金額是根據(jù)我每張開出的發(fā)票來計(jì)算的增值稅額,剛好我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅額。國稅局的增值稅額應(yīng)該是四舍五入的差額。差額是兩分不是兩角,我打錯(cuò)了。老師那這個(gè)我怎么處理?。?/p>

細(xì)膩的鮮花 追問

2017-08-09 15:19

是啊,我的應(yīng)交稅費(fèi)是40529.11,可是國稅局申報(bào)繳稅金額是40529.13

鄒老師 解答

2017-08-09 15:00

你好,需要以國稅申報(bào)繳納的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)對賬務(wù)做調(diào)整的

鄒老師 解答

2017-08-09 15:08

你好,關(guān)鍵是看哪個(gè)數(shù)據(jù)是正確的,然后做相應(yīng)調(diào)整  
分錄不對就需要做調(diào)整分錄的

鄒老師 解答

2017-08-09 15:16

你好,需要以你開票系統(tǒng)的收入,稅額作為收入,應(yīng)交稅費(fèi)的確認(rèn)

鄒老師 解答

2017-08-09 15:19

你好,需要把國稅申報(bào)的稅額改為40529.11 
而不是系統(tǒng)默認(rèn)計(jì)算的金額

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你好,需要以國稅申報(bào)繳納的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)對賬務(wù)做調(diào)整的
2017-08-09 15:00:50
你好,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額?
2023-07-22 11:29:06
你好,你是上期填錯(cuò)了,是嗎,上期如果抵沒了就沒有留抵了。
2019-06-11 12:10:22
您好,代開的專票是不減免的,你就填在第一大類里面的稅務(wù)代開的專用發(fā)票那一欄次
2019-01-14 13:01:00
一般都能打印出來吧? 一般簽過三方協(xié)議的話,不用去稅局交稅。直接扣款的。 就算去柜臺交稅,也可以不用打印的,稅務(wù)直接調(diào)取申報(bào)表的
2019-01-11 13:31:18
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