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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-08-08 16:51

不對,貸方是管理費用。

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相關問題討論
不對,貸方是管理費用。
2017-08-08 16:51:46
你好,正確做法是沖減管理費用 借;應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸;管理費用
2016-06-04 11:01:07
你好!只有增值稅專用發(fā)票才能全額抵。分錄:借管理費用 貸銀行存款 借應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸營業(yè)外收入
2018-02-05 06:53:51
管理費用,軟件做賬的記到借方負數(shù),借應交稅費-應交增值稅借管理費用負數(shù)
2018-11-01 17:25:18
你好!減免稅是820,是后個分錄的。
2017-10-18 10:32:32
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