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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-06-04 11:02

這筆我已經(jīng)做了,可是這筆直接抵減的,不應(yīng)該算是營業(yè)外收入嗎

微笑 追問

2016-06-04 11:12

我是一般納稅人

鄒老師 解答

2016-06-04 11:01

你好,正確做法是沖減管理費用
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)   貸;管理費用

鄒老師 解答

2016-06-04 11:06

規(guī)定應(yīng)當(dāng)沖減管理費用         按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

鄒老師 解答

2016-06-04 11:12

一般納稅人就是這樣處理的

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你好,正確做法是沖減管理費用 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸;管理費用
2016-06-04 11:01:07
您好!營業(yè)外收入-稅收減免
2017-05-11 10:36:07
減免稅款應(yīng)入到營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
2017-07-11 15:04:42
你好,稅控系統(tǒng)服務(wù)費全額抵減增值稅是計入管理費用核算,而不是營業(yè)外收入
2019-10-23 16:30:08
你好,借應(yīng)交稅費――減免稅額 借管理費用――辦公費 負(fù)數(shù)金額
2019-10-12 10:50:16
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