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送心意

田老師

職稱會計師

2015-06-23 16:17

為什么貸記管理費用   不是貸:營業(yè)外收入嗎 
不好意思老師我有點麻煩

梓帆 追問

2015-06-23 16:39

加不了您拒絕

梓帆 追問

2015-06-23 16:44

1063455619老師您發(fā)我郵箱謝謝您

田老師 解答

2015-06-23 16:07

購報稅盤,按實際支付或應(yīng)付的金額, 
借記“管理費用”等科目, 
貸記“銀行存款”等科目。 
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額, 
借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目, 
貸記“管理費用”等科目。

田老師 解答

2015-06-23 16:38

借記“管理費用”等科目,貸記“管理費用”等是沖減了管理費用,按規(guī)定抵減增值稅,所以是 借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款),這個是正規(guī)的做法,我571402333,這是我的Q號,你加我,我發(fā)文件給你看看

田老師 解答

2015-06-23 16:45

好的

田老師 解答

2015-06-23 16:50

發(fā)了

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相關(guān)問題討論
購報稅盤,按實際支付或應(yīng)付的金額, 借記“管理費用”等科目, 貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額, 借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目, 貸記“管理費用”等科目。
2015-06-23 16:07:04
您好 初次購買稅盤的減免稅款全額抵扣就是按照發(fā)票開具的金額價稅合計抵扣進(jìn)項稅額 當(dāng)月0收入,0申報可以暫時不抵扣 留待后期有銷項稅額的時候填表抵扣
2019-03-26 11:02:52
在增值稅申報表附表將減免金額填寫進(jìn)去減免就可以了
2015-11-15 15:42:42
您好,同學(xué),在主表的應(yīng)納稅額減征額體現(xiàn)。
2020-04-20 15:01:39
代開的已經(jīng)交了,就不能抵減了,
2016-03-07 11:23:20
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