
在2016年做了一筆,借:管理費用200 貸:現(xiàn)金200 在2017年發(fā)現(xiàn)這個錢不應(yīng)該是現(xiàn)金應(yīng)該是其他應(yīng)付,請問怎么做分錄
答: 借;庫存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)付款 200 做這個調(diào)整分錄
去年12月做的計提社保其他應(yīng)付給職工的做成了管理費用-社保 1月發(fā)放時發(fā)現(xiàn)個人部分沒有余額 怎么做分錄沖回來
答: 等于說上年的費用在了貸方 還做少了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,計提房租水電費,借:管理費用-房租水電 貸:其他應(yīng)付款-A公司 是這樣做分錄的吧?
答: 你好 是的 計提是這樣做分錄

