
去年預提暫估費用,今年收到了發(fā)票,要紅沖這筆費用,重新按發(fā)票做賬嗎?如何做分錄?借:管理費用-其他 貸:其他應付款-預提費用
答: 你好,沒有差額的話可以這樣處理。
公司支付員工宿舍租金,發(fā)票由房東自己開的,我收到發(fā)票時,借:管理費用 貸其他應付款是這樣嗎?然后,房產稅是房東自己墊付,公司給他報銷。這個費用如何做分錄?
答: 你好,沒有支付貸方是其他應付款 稅款 借;營業(yè)外支出 貸;銀行存款等科目 這個稅款需要有房東承擔,而不是公司承擔
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
今年公司的租金沒有付,是年底一次性付的,具體付多少錢還沒有定,我可以按照去年的房租費除以12的金額,先每個月做分錄:借管理費用—房租 貸其他應付款 嗎?
答: 你好,可以這樣操作


cedar 追問
2021-08-17 14:12
東老師 解答
2021-08-17 14:12
cedar 追問
2021-08-17 14:13
東老師 解答
2021-08-17 14:14
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2021-08-17 14:17
東老師 解答
2021-08-17 14:17