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送心意

汪晨老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-20 11:20

你好,股東墊付的,這樣做是沒有問題的,后期歸還給股東,做借 其他應(yīng)付款—股東  貸  銀行存款

塵、世間 追問

2020-01-20 11:22

可是今天我去稅務(wù)局,稅務(wù)局的人說其他應(yīng)付款是往來科目不能這樣使用,這樣使用他們有權(quán)利進(jìn)行處罰

汪晨老師 解答

2020-01-20 11:25

你好,只要當(dāng)月沖銷掉就可以了。時(shí)間跨度不宜長(zhǎng),有虛增費(fèi)用的嫌疑,

塵、世間 追問

2020-01-20 11:37

當(dāng)月股東雖然在公賬上提了錢,但是不是墊支的數(shù)額,這樣可以嗎?

汪晨老師 解答

2020-01-20 11:39

你好,這樣是不可以的。

塵、世間 追問

2020-01-20 12:42

一定要支付報(bào)銷的數(shù)額嗎?

汪晨老師 解答

2020-01-20 12:50

你好,是的,當(dāng)月必須消掉

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相關(guān)問題討論
您好,同學(xué),可以這樣做分錄。
2020-04-13 13:07:01
你好 是的 計(jì)提是這樣做分錄
2019-05-06 16:37:18
是的啊
2018-01-31 10:47:51
你好!是計(jì)入管理費(fèi)用-殘保金的。
2017-10-09 10:10:06
你好,可以這樣進(jìn)行賬務(wù)處理,法人代表代付的計(jì)入其他應(yīng)付款明細(xì)核算
2017-07-28 15:26:08
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