
去年預提暫估費用,今年收到了發(fā)票,要紅沖這筆費用,重新按發(fā)票做賬嗎?如何做分錄?借:管理費用-其他 貸:其他應付款-預提費用
答: 你好,沒有差額的話可以這樣處理。
公司支付員工宿舍租金,發(fā)票由房東自己開的,我收到發(fā)票時,借:管理費用 貸其他應付款是這樣嗎?然后,房產(chǎn)稅是房東自己墊付,公司給他報銷。這個費用如何做分錄?
答: 你好,沒有支付貸方是其他應付款 稅款 借;營業(yè)外支出 貸;銀行存款等科目 這個稅款需要有房東承擔,而不是公司承擔
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
今年公司的租金沒有付,是年底一次性付的,具體付多少錢還沒有定,我可以按照去年的房租費除以12的金額,先每個月做分錄:借管理費用—房租 貸其他應付款 嗎?
答: 你好,可以這樣操作
公司之前把2019年9月的住房公積金,把公司和個人部分都記在了借:管理費用-住房公積金去了,沒有記到其他應付款-住房公積金個人,現(xiàn)在要調(diào)賬怎么調(diào)?怎么做分錄
現(xiàn)金部分,①!借管理費用,貸其他應付款,!前面需做,②借現(xiàn)金,貸其他應付款借管理費用貸現(xiàn)金,用①或用②做分錄
老師,你好,19年租金發(fā)票是2020.1月份開過來的,19年怎么做分錄,借:管理費用-租金,貸:其他應付款,1月份開過來,再作分錄:借:其他應付款,貸:現(xiàn)金,老師,這樣分錄正確嗎?


小冰 追問
2020-04-13 13:08
曉宇老師 解答
2020-04-13 13:10