
去年預(yù)提暫估費(fèi)用,今年收到了發(fā)票,要紅沖這筆費(fèi)用,重新按發(fā)票做賬嗎?如何做分錄?借:管理費(fèi)用-其他 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
答: 你好,沒有差額的話可以這樣處理。
公司支付員工宿舍租金,發(fā)票由房東自己開的,我收到發(fā)票時(shí),借:管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款是這樣嗎?然后,房產(chǎn)稅是房東自己墊付,公司給他報(bào)銷。這個(gè)費(fèi)用如何做分錄?
答: 你好,沒有支付貸方是其他應(yīng)付款 稅款 借;營(yíng)業(yè)外支出 貸;銀行存款等科目 這個(gè)稅款需要有房東承擔(dān),而不是公司承擔(dān)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
今年公司的租金沒有付,是年底一次性付的,具體付多少錢還沒有定,我可以按照去年的房租費(fèi)除以12的金額,先每個(gè)月做分錄:借管理費(fèi)用—房租 貸其他應(yīng)付款 嗎?
答: 你好,可以這樣操作

