
公司四月發(fā)生了一筆裝修費(fèi)用125000元,當(dāng)時(shí)發(fā)票沒(méi)來(lái)會(huì)計(jì)做帳 借:其他應(yīng)收款 125000 貸:銀行存款 125000 七月時(shí)發(fā)票到了,請(qǐng)問(wèn)這筆裝修費(fèi)是從四月開(kāi)始攤銷還是從七月開(kāi)始攤銷?
答: 從8月份開(kāi)始攤銷。
我們公司預(yù)付維修費(fèi),入賬的時(shí)候是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,對(duì)方發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)是專票,要怎么入賬
答: 你好 借:管理費(fèi)用等科目??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司向個(gè)人借款,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,還款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 個(gè)人向公司借款,借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 還款 借 銀行存款,貸其他應(yīng)收款,對(duì)嗎
答: 是的,就是那樣處理的


一笑而過(guò) 追問(wèn)
2017-08-06 08:52
方亮老師 解答
2017-08-06 08:57