
我們公司預付維修費,入賬的時候是借其他應收款 貸銀行存款,對方發(fā)票開過來是專票,要怎么入賬
答: 你好 借:管理費用等科目??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:其他應收款
公司四月發(fā)生了一筆裝修費用125000元,當時發(fā)票沒來會計做帳 借:其他應收款 125000 貸:銀行存款 125000 七月時發(fā)票到了,請問這筆裝修費是從四月開始攤銷還是從七月開始攤銷?
答: 從8月份開始攤銷。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
比如下面這個往來款5.28億的母公司與子公司之間的往來款:母公司:借:銀行存款5.28億 貸: 其他應付款 –集團內部往來-一般往來 5.28億 子公司 借:其他應收款-集團內部往來-一般往來 5.28億 貸:銀行存款 5.28億 這個抵消分錄應該怎么編制
答: 同學你好,抵消分錄,借:其他應收款,5.28億元,貸:其他應付款,5.28億元。
老師,金蝶KIS標準版,我10月份的有個科目錯了,但是已經結賬了,現(xiàn)在要修改要怎么樣弄呀?本來是借 其他應付款,貸銀行存款的,但是我點錯了,點了其他應收款
老師我們單位出納把錢存到銀行,支付個人貨款分錄:借:銀行存款 10萬貸:其他應收款 10萬借:其他應付款 10萬貨:銀行存款 10萬哪老師其他應收款怎么去沖呀
老師,公司付款給法定代表人:張本富 分錄借方是: 其他應收款-張本富 還是 其他應付款-張本富的, 貸:銀行存款 這兩個其他科目都有
老師,公司向個人借款,借銀行存款,貸其他應付款,還款 借其他應付款 貸銀行存款 個人向公司借款,借其他應收款 貸銀行存款 還款 借 銀行存款,貸其他應收款,對嗎

