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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-05-05 19:03

同學(xué)您好,也不算錯(cuò),其他應(yīng)收與其他應(yīng)付是可以通用的

易 老師 解答

2023-05-05 19:04

同學(xué)您好,月底看期末余額來(lái)決定的

 “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;

 “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-05 19:31

之前都是記錄的其他應(yīng)付收款法人(一直都是法人借給公司的情況)
現(xiàn)在金額一直是負(fù)數(shù),需要更換成其他應(yīng)付款法人嗎?
更換的話怎么做分錄

易 老師 解答

2023-05-05 20:05

你好,不 要的,這種情況 不要的,只需要調(diào)整會(huì)計(jì)報(bào)表,俗稱是調(diào)表不調(diào)賬

標(biāo)致的春天 追問

2023-05-05 22:17

意思是  其他應(yīng)收款法人   負(fù)數(shù)的
在填寫季度報(bào)表就直接填在   其他應(yīng)付款法人,金額改成正數(shù),是嗎

易 老師 解答

2023-05-05 22:18

學(xué)員您好,是的,對(duì)的

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你好!這要看原始憑證,看看復(fù)數(shù)產(chǎn)生的原因。才能決定如何調(diào)整。
2021-06-30 18:07:40
你好,房租不應(yīng)是計(jì)入企業(yè)的費(fèi)用么?
2020-07-09 17:35:27
你好 分錄可以這么填寫的
2020-07-07 15:23:21
你好,是其他應(yīng)收款記成其他應(yīng)付款科目了么?
2020-05-15 10:46:51
法人向公司借款的分錄是對(duì)的。為什么法人向公司借款到最后是公司歸還法人了?不是法人歸還公司嗎?
2020-04-12 09:01:28
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