老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開(kāi)發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問(wèn)
那個(gè)不需要填寫(xiě)的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來(lái) 問(wèn)
您好,這個(gè)最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問(wèn)
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過(guò)去??茨囊粋€(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒(méi)有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問(wèn)
可以 但是抵扣不了所得稅 答

老師這個(gè)往來(lái)要怎么調(diào),個(gè)人借款,用了其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款,每次核算費(fèi)用是貸其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款也做個(gè)幾筆,借其他應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在是負(fù)數(shù)三萬(wàn)多,其他應(yīng)收款不知怎么的,貸方只有費(fèi)用225101.28借方是204731.65加上其他應(yīng)付負(fù)數(shù)金額是31123.17還加上其他應(yīng)收有期初余額14590.65共計(jì)250445.47這么算也是員工欠公司的呀?怎么調(diào)賬
答: 你好!這要看原始憑證,看看復(fù)數(shù)產(chǎn)生的原因。才能決定如何調(diào)整。
去年附近房租,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,不是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款嗎,為什么借費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款呢
答: 你好,房租不應(yīng)是計(jì)入企業(yè)的費(fèi)用么?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,請(qǐng)問(wèn)“其他應(yīng)收款”余額900萬(wàn)。當(dāng)時(shí)記賬公司憑證:借 銀行存款 貸“其他應(yīng)付款-某某”該如何進(jìn)行調(diào)賬?謝謝
答: 你好,是其他應(yīng)收款記成其他應(yīng)付款科目了么?

