
我現(xiàn)在有個(gè)公司,今年剛接過來的,現(xiàn)在給做賬,但是期初余額中的應(yīng)交稅費(fèi),明細(xì)不知道,在申報(bào)表中能不能看
答: 申報(bào)表可以 增值稅的里面你看下
上期申報(bào)表上留底稅是1276.28,報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)是1276.24,這個(gè)月做賬,要怎樣才能調(diào)平這個(gè)稅
答: 將留抵稅額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目中,就平了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這樣的怎么做賬,上期留底本期全部抵扣了,怎么保證本期應(yīng)交稅費(fèi)跟申報(bào)表對(duì)上
答: 同學(xué)您好!您之前的留抵稅額放到哪個(gè)科目了?賬面上沒有看到哦。要與留抵稅額相沖,就是你申報(bào)表上面的應(yīng)納稅額了。


寧?kù)o 追問
2017-08-05 12:03
李愛文老師 解答
2017-08-05 12:05
寧?kù)o 追問
2017-08-05 12:48
李愛文老師 解答
2017-08-05 13:00