
我現(xiàn)在有個(gè)公司,今年剛接過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在給做賬,但是期初余額中的應(yīng)交稅費(fèi),明細(xì)不知道,在申報(bào)表中能不能看
答: 申報(bào)表可以 增值稅的里面你看下
上期申報(bào)表上留底稅是1276.28,報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)是1276.24,這個(gè)月做賬,要怎樣才能調(diào)平這個(gè)稅
答: 將留抵稅額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目中,就平了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在填增值稅申報(bào)表,申報(bào)表上的應(yīng)繳稅額和做的賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額相差了幾十塊,這個(gè)要怎么辦,賬上比申報(bào)表多了幾十
答: 差異的原因是什么,一般有差異幾分錢(qián)是計(jì)算誤差造成的,屬于正常的。


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2019-09-20 11:15
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