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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-03 11:04

你好,小規(guī)模是應交稅費——應交增值稅 
一般納稅人是減免稅額明細

一寧 追問

2017-08-03 11:53

如果本月沒有稅費,是不是在報表的時候先不填抵減的表呢?這個抵減有么有期限呢?

鄒老師 解答

2017-08-03 11:53

你好,是的,1年之內都是可以抵扣的

一寧 追問

2017-08-03 11:59

不抵減的時候, 借:管理費用/其他    貸:銀行存款 
    等到有稅費抵減的時候,借:應交稅費/應交增值稅/減免稅額   借:管理費用/其他(負數(shù)) 
但是我這個月沒有稅費直接給做成,借:應交稅費/應交增值稅/減免稅額   貸:銀行存款    下個月用不用給沖回來做管理費用呢?

鄒老師 解答

2017-08-03 12:00

你好,沒稅費減免只需要做第一個分錄就可以了

一寧 追問

2017-08-03 12:02

嗯 ,是的老師,我這個月給直接做成減免了,沒做管理費用,下個月紅沖,重新做成管理費用可以吧?

鄒老師 解答

2017-08-03 12:04

你好,那只能是這樣調整了

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相關問題討論
你好,小規(guī)模是應交稅費——應交增值稅 一般納稅人是減免稅額明細
2017-08-03 11:04:45
你好,以上分錄正確的
2018-04-04 13:53:22
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
2019-09-20 15:31:11
你好,計入減免稅額明細
2018-06-04 10:56:02
可以全額沖減應交稅費-應交增值稅是的,需要設備是專票,第一次購買
2019-06-13 17:34:48
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