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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-04 10:56

你好,計入減免稅額明細

小企鵝 追問

2018-06-04 10:56

應(yīng)納稅額減征額這個明細為什么不用了

鄒老師 解答

2018-06-04 10:57

你好,不屬于這個明細(應(yīng)納稅額減征額)核算范圍

小企鵝 追問

2018-06-04 11:02

1、會計科目上有設(shè)應(yīng)納稅額減征額這個明細么?2、增值稅申報表上是列入”應(yīng)納稅額減征額”這欄填數(shù)吧?

鄒老師 解答

2018-06-04 11:02

你好,不需要在這個明細填寫數(shù)據(jù) 
應(yīng)當(dāng)在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額)明細填寫的

小企鵝 追問

2018-06-04 11:08

我進國稅系統(tǒng)中填的是自動帶入主表的應(yīng)納稅額減征額這欄啊

鄒老師 解答

2018-06-04 11:09

你好,這個是增值稅申報表的欄次,但是你做賬不是通過這個科目,而是應(yīng)當(dāng)通過減免稅額明細的

小企鵝 追問

2018-06-04 11:29

以前的會計科目明細中有過“應(yīng)納稅額減征額”么?

鄒老師 解答

2018-06-04 11:31

你好,這個就看你單位有沒有發(fā)生應(yīng)納稅額減征額事項的

小企鵝 追問

2018-06-04 12:04

稅控機技術(shù)維護費不就是么,要不為什么列入該欄列示呢,所以為什么不能用這個明細科目沒明白

鄒老師 解答

2018-06-04 12:32

你好,在增值稅申報表是通過應(yīng)納稅額減征額欄次體現(xiàn) 
但是并不代表賬務(wù)處理就用這個科目的  
比如增值稅申報表的應(yīng)納稅額欄次,在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅也沒有應(yīng)納稅額明細的

小企鵝 追問

2018-06-04 13:17

那一般人,其中有申請簡易計稅項目的,這個抵稅款還是做在減免稅款么

鄒老師 解答

2018-06-04 13:20

你好,是的,計入減免稅額,抵扣的只是一般計稅的項目

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"財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財稅[2012]15號)第五條規(guī)定,納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護費,應(yīng)按以下要求填報: 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額’之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額’之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄‘本期應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。"
2017-06-18 16:30:08
您好!是的。這個是由企業(yè)負擔(dān),但是這個費用可以全額抵扣。
2017-06-13 22:10:23
你好,是如何做分錄,還是這個費用用途?
2019-06-04 09:21:56
我這里一共820。。。。。。。
2015-10-31 15:46:02
對的,就是稅控盤,你的理解是正確的
2020-03-10 22:51:42
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