
您好老師 填增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)表中的第33欄 其中:欠繳稅額(≥0)的數(shù)值和實(shí)際欠稅數(shù)值不相等,正好差額是預(yù)繳稅款第28欄的數(shù)值 是為什么?
答: 您好,麻煩截圖給我看下,謝謝
老師,你好?我現(xiàn)在有疑問建筑行業(yè)的。首先我單位是一般納稅人,比如我現(xiàn)在開票1000萬 我開出去的工程發(fā)票是9%。我選擇一般計(jì)稅 然后,我拿了400萬的分包發(fā)票回來,然后我在異地預(yù)繳稅款的時(shí)候,我用(1000萬-400) *0.02 來預(yù)繳增值稅,然后,我拿回來的這個(gè)勞務(wù)的專票這400萬中,能否在進(jìn)行抵扣?
答: 你好,這個(gè)一千萬和400萬含稅的應(yīng)該換算成不含稅的600萬除以1.09乘以2%,按照這個(gè)來交。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
建筑公司一般納稅人收到預(yù)收款需要預(yù)繳增值稅,預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理是怎樣的呢?
答: 你好!實(shí)際操作中,建議你開票再做。
老師好,請(qǐng)問跨區(qū)域增值稅預(yù)繳稅款表中,是否適用一般計(jì)稅方法中, 如果是一般納稅人按9%稅率開票繳稅,是屬于一般計(jì)稅是吧?
建筑服務(wù)業(yè)增值稅一般納稅人,外管理證預(yù)繳稅款后,下月申報(bào)稅款,這個(gè)預(yù)繳納填表幾
請(qǐng)問更正一般納稅人增值稅申報(bào)表之前報(bào)錯(cuò)的已經(jīng)繳納稅款填在哪一欄?本期已預(yù)繳稅款-分次預(yù)繳稅款嗎?


削皮紫薯醬 追問
2023-01-13 17:50
削皮紫薯醬 追問
2023-01-13 17:51
微微老師 解答
2023-01-13 17:55
削皮紫薯醬 追問
2023-01-13 17:56
削皮紫薯醬 追問
2023-01-13 17:59
削皮紫薯醬 追問
2023-01-13 18:01
微微老師 解答
2023-01-13 18:44
削皮紫薯醬 追問
2023-01-14 11:57
微微老師 解答
2023-01-14 12:00
微微老師 解答
2023-01-14 12:01