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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-07-21 10:50

按13記嗎

do it! 追問

2017-07-21 11:12

那2%怎么辦

鄒老師 解答

2017-07-21 10:31

借;原材料等科目  應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;銀行存款等科目

鄒老師 解答

2017-07-21 10:50

按11%計(jì)算抵扣

鄒老師 解答

2017-07-21 11:13

你好,直接按11%計(jì)算抵扣,你說的2%的部分計(jì)入成本核算啊

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相關(guān)問題討論
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-07-21 10:31:02
你好! 1.發(fā)票認(rèn)證,比如采購材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-11 15:20:05
同學(xué)你好 只能按照開票金額入賬,沒收到的部分計(jì)入營業(yè)外支出 增值稅按照開票金額入賬 因?yàn)槎悇?wù)局不允許你申報(bào)金額小于開票金額,如果結(jié)算金額小,你多開票就是虛開
2020-08-05 07:52:19
你好,做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-12-06 15:28:54
就是進(jìn)項(xiàng)稅額可以多抵減10%。月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-06-19 14:54:15
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