
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)上期留底的稅額,本期抵扣怎么賬務(wù)處理
答: 你好,按銷項(xiàng)稅額減掉進(jìn)項(xiàng)稅額再減掉期初留底的差額轉(zhuǎn)入款交增值稅就可以 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
百旺金賦續(xù)年費(fèi),全額抵扣怎么做賬務(wù)處理啊
答: 你好 借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)貸銀行存款 抵減 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi) 負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理是其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在50000元的稅額在稅務(wù)進(jìn)行了抵扣,那賬務(wù)處理是怎樣的
答: 你好!借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸其他應(yīng)收款 -待抵扣

