
進(jìn)賬發(fā)票抵扣怎么做分錄
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
進(jìn)賬發(fā)票抵扣怎么做分錄
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬未抵扣認(rèn)證分錄
答: 你好,同學(xué)借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款。
如果當(dāng)月發(fā)票只有銷項(xiàng)5848,沒有進(jìn)項(xiàng)0,上月留抵扣有24925,該如何做分錄
7月購買方抵扣的進(jìn)項(xiàng),8月銷售方開具了紅字發(fā)票,那購買方收到銷售方給開的紅字發(fā)票,要怎么做分錄
7月購買方抵扣的進(jìn)項(xiàng),8月銷售方開具了紅字發(fā)票,那購買方收到銷售方給開的紅字發(fā)票,要怎么做分錄
老師,請問下開出發(fā)票和收到專票是這樣做分錄嗎,然后月末抵扣就是第三張圖這樣做分錄對(duì)嗎,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,月末就不用操作什么了,對(duì)嗎
公司發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,沒有抵扣完,怎么做分錄啊。

