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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-07-19 10:09

你好!購進貨物,借庫存商品15200+5000 貸應付賬款 
銷售的時候借應收賬款21000 貸主營業(yè)務收入21000/1.03 應交稅費-應交增值稅

sunshine 追問

2017-07-19 10:10

@宋老師:怎么做進銷差價,系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的,怎么做分錄可以算出成本

宋生老師 解答

2017-07-19 10:15

您好!你是說這個嗎? 
借:庫存商品                       21000 
 
   貸:銀行存款                        20200 
 
     商品進銷差價     800

sunshine 追問

2017-07-19 10:19

@宋老師:老師,我怎么做分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)的成本才能算出來,需不需要做進銷差價

宋生老師 解答

2017-07-19 10:24

商品進銷差價的主要賬務處理: 
  (一)企業(yè)購入、加工收回以及銷售退回等增加的庫存商品,按商品售價,借記“庫存商品”科目,按商品進價,貸記“銀行存款”、“委托加工物資”等科目,按售價與進價之間的差額,貸記本科目。 
  (二)期(月)末分攤已銷商品的進銷差價,借記本科目,貸記“主營業(yè)務成本”科目。銷售商品應分攤的商品進銷差價,按以下公式計算: 
  商品進銷差價率=期末分攤前本科目余額÷(“庫存商品”科目期末余額+“委托代銷商品”科目期末余額+“發(fā)出商品”科目期末余額+本期“主營業(yè)務收入”科目貸方發(fā)生額)×100% 
  本期銷售商品應分攤的商品進銷差價=本期“主營業(yè)務收入”科目貸方發(fā)生額×商品進銷差價率

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你好!購進貨物,借庫存商品15200+5000 貸應付賬款 銷售的時候借應收賬款21000 貸主營業(yè)務收入21000/1.03 應交稅費-應交增值稅
2017-07-19 10:09:12
你好,這個做其他業(yè)務收入,成本做其他業(yè)務成本,
2020-06-16 11:04:50
您好!你先計入管理費用。
2017-04-12 14:07:02
營業(yè)外收入科目是利得科目,不對應匹配成本的。
2019-09-12 09:35:54
借;銀行存款等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費 借;主營業(yè)務成本 應交稅費 貸;銀行存款
2016-09-14 13:00:33
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