国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2023-01-05 17:17

你好,借:管理費用-辦公費 3000
貸:銀行存款 3000

春花秋實 追問

2023-01-05 17:21

老師,不需要先計入其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款/預(yù)付賬款……科目中過渡一下嗎?現(xiàn)在只付了款,還沒有收到發(fā)票

微微老師 解答

2023-01-05 17:21

您好,需要,那您的分錄是正確的

春花秋實 追問

2023-01-05 17:26

老師您看這個財務(wù)軟件先計入其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款/預(yù)付賬款……選哪個科目中過渡合適一些呢?

微微老師 解答

2023-01-05 17:29

您好,計入預(yù)付賬款好點

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,借:管理費用-辦公費 3000 貸:銀行存款 3000
2023-01-05 17:17:21
同學(xué)你好,都行,做,借,其他應(yīng)收款-軟件,貸,銀行存款,比較好一些。
2023-05-07 19:57:03
你好,同學(xué)。 要的啊,你這軟件核算 所有的賬務(wù)處理的啊。
2021-01-19 21:03:54
您好,寫更正分錄借預(yù)付賬款貸,其他應(yīng)收款,
2020-08-05 09:11:48
想要重新做,就在12月就把它更更正過來,可以
2022-03-14 18:11:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...