
老師好,法人欠公司的款,計(jì)入其他應(yīng)收。當(dāng)法人支付了餐費(fèi),支付了財(cái)務(wù)軟件費(fèi)等,做分錄 可以是 借 管理費(fèi)用 —財(cái)務(wù)軟件/餐費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款—法人這樣做分錄,可以嗎?
答: 你好,可以的,但是你這個(gè)餐費(fèi)應(yīng)該寫具體的什么業(yè)務(wù) 根據(jù)業(yè)務(wù)用途做賬的。
合并報(bào)表怎么合并,是我總公司的其他應(yīng)收款20萬,分公司的其他應(yīng)付款20,我需要在我的電腦的財(cái)務(wù)軟件記錄借:管理費(fèi)用-分公司,貸:其他應(yīng)收款-分公司這樣嗎,以給您發(fā)紅包
答: 合并報(bào)表需要手工合并。 總公司對分公司掛其他應(yīng)收時(shí),分公司也要同步掛總公司其他應(yīng)付 借:管理費(fèi)用-分公司,貸:其他應(yīng)收款-分公司 這是個(gè)什么業(yè)務(wù)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我6月購買的財(cái)務(wù)軟件,當(dāng)時(shí)的分錄寫的是:摘要:付xx公司軟件費(fèi),借:其他應(yīng)付款-xx公司,貸:銀存;7月收到發(fā)票,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-xx公司,那7月收到發(fā)票后的摘要怎么寫呢?
答: 你好 摘要發(fā)生辦公費(fèi)。


百合 追問
2020-07-17 20:15
郭老師 解答
2020-07-17 20:16
百合 追問
2020-07-17 20:20
郭老師 解答
2020-07-17 20:23
百合 追問
2020-07-17 20:28
郭老師 解答
2020-07-17 20:33
百合 追問
2020-07-17 20:36
郭老師 解答
2020-07-17 20:38