
老師~我們進(jìn)口了7個(gè)沙發(fā)樣品,這個(gè)分錄我直接做到制造費(fèi)用里面去可不可以的?借:制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 營業(yè)外收入
答: 你好,這個(gè)是買來做什么用的?
企業(yè)外購電力、燃?xì)獾葎?dòng)力,會計(jì)分錄為:借:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款月末分配動(dòng)力費(fèi)用的會計(jì)分錄:借:生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款以上兩個(gè)分錄可以合并嗎?就是不用通過“應(yīng)付賬款”科目來核算,一借一貸,剛好抵消了。
答: 同學(xué)你好 這個(gè)不要 還是按照上面的比較正規(guī)
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到電費(fèi)專票入賬,借:制造費(fèi)用-電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,電費(fèi)是和其他公司共用的電表,不需要開回發(fā)票給其他公司,但是認(rèn)證抵扣的時(shí)候需要轉(zhuǎn)出,請問需要怎樣進(jìn)行分錄處理?其他公司的電費(fèi)部分需要怎樣處理?
答: 你好這個(gè)借制造費(fèi)用電費(fèi),負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),借銀行,


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2023-01-02 16:12
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