
老師~我們進口了7個沙發(fā)樣品,這個分錄我直接做到制造費用里面去可不可以的?借:制造費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:銀行存款 營業(yè)外收入
答: 你好,這個是買來做什么用的?
企業(yè)外購電力、燃氣等動力,會計分錄為:借:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款月末分配動力費用的會計分錄:借:生產(chǎn)成本 制造費用 管理費用 貸:應(yīng)付賬款以上兩個分錄可以合并嗎?就是不用通過“應(yīng)付賬款”科目來核算,一借一貸,剛好抵消了。
答: 同學你好 這個不要 還是按照上面的比較正規(guī)
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到電費專票入賬,借:制造費用-電費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款,電費是和其他公司共用的電表,不需要開回發(fā)票給其他公司,但是認證抵扣的時候需要轉(zhuǎn)出,請問需要怎樣進行分錄處理?其他公司的電費部分需要怎樣處理?
答: 你好這個借制造費用電費,負數(shù),進項稅額負數(shù),借銀行,
老師,我想問一下,我們是加工企業(yè),買回來的材料能不能做借:生產(chǎn)成本-制造費用 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅額 貸:應(yīng)付賬款
18年買的固定資產(chǎn),當時只做了費用 借:制造費用100萬 應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進項稅額13萬 貸:銀行存款113現(xiàn)在要補回來,怎么做分錄呢?
制造業(yè),已經(jīng)把貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入借:應(yīng)交稅費-未交增值稅現(xiàn)在收到繳納12月份增值稅回單,怎么寫分錄
支付貨款款確認進項稅 借制造費用 1000元 貸應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-進項 這一筆費用是付了供應(yīng)商貨款后,把稅額從制造費用里轉(zhuǎn)出來,是嗎?


莫若痕 追問
2021-08-27 16:30
樸老師 解答
2021-08-27 16:40
莫若痕 追問
2021-08-27 16:48
樸老師 解答
2021-08-27 16:55