
老師~我們進(jìn)口了7個沙發(fā)樣品,這個分錄我直接做到制造費用里面去可不可以的?借:制造費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 營業(yè)外收入
答: 你好,這個是買來做什么用的?
小規(guī)模10月發(fā)生幾筆業(yè)務(wù):1、收加工費:借:應(yīng)收貨款 55000 貸:銀行存款 55000 2、支付加工費:借:制造費用 600 貸:銀行存款 600 3、扣第三季度增值稅 借:應(yīng)交增值稅 1700 貸:銀行存款1700 4、借:財務(wù)費用12 貸 銀行存款12開票:借:應(yīng)收加工費 181972.95 貸:主營業(yè)成本收入 179985.79 應(yīng)交稅費1987.16 結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做
答: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,我去年有筆賬做錯了,當(dāng)時做的是 借:制造費用 351.68 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅費 68.32 貸:應(yīng)付賬款 420 實際應(yīng)該是借:制造費用 398.23 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 51.77 貸:應(yīng)付賬款 450 我的問題是我今年怎么處理這筆賬呢?
答: 你好,沖銷掉,重新按照正確的做賬

