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送心意

職稱

2017-07-14 10:23

請(qǐng)您確定在開據(jù)發(fā)票時(shí),是否有營(yíng)改增項(xiàng)目未按要求標(biāo)注“已繳納營(yíng)業(yè)稅”、“預(yù)收款”等信息 
未按要求填寫備注欄,造成一窗式比對(duì)時(shí)無法準(zhǔn)確提取到報(bào)稅數(shù)據(jù)的,請(qǐng)納稅人聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)處理。 
  2、我單位在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),提示申報(bào)信息寫征管系統(tǒng)失敗,失敗原因:系統(tǒng)內(nèi)部異常調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_sdst_svr0011,異常原因:1010310006000085:《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》中“增值稅價(jià)稅合計(jì)合計(jì)數(shù)”減掉《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))第11列“價(jià)稅合計(jì)”第2+4+5+9b+12+13a+13b行(“17%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”+“11%稅率+6%稅率”+“5%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”+“3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”+13a+13b)的絕對(duì)值必須小于等于90,應(yīng)如何處理? 
  自2016年10月申報(bào)期起,通過網(wǎng)上辦稅平臺(tái)進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》第2列“銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”欄調(diào)整為不可修改狀態(tài),第3欄價(jià)稅合計(jì)值與“第1欄乘以增值稅稅率或征收率”計(jì)算的值,允許有90元的差額,如您報(bào)表中此差額超過90元,請(qǐng)檢查數(shù)據(jù)是否正確。示例:納稅人本期分別有17%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)項(xiàng)目、及適用5%稅率的項(xiàng)目,《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》第2、5行數(shù)據(jù)填寫如下:  
    但在稅負(fù)表填寫時(shí),未將以上項(xiàng)目分開適用稅率分別填寫, 
 
由此造成第3欄價(jià)稅合計(jì)值與“第1欄乘以增值稅稅率或征收率”計(jì)算的值不匹配,申報(bào)數(shù)據(jù)無法寫入征管系統(tǒng)。需納稅人調(diào)整《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》。

解答

2017-07-14 20:20

直接將圖示發(fā)過來看看,應(yīng)該是表示的勾稽關(guān)系出現(xiàn)問題,你們開專用發(fā)票沒有預(yù)交稅嗎,開專票的數(shù)據(jù)是否與當(dāng)月的數(shù)據(jù)相符

解答

2017-07-15 13:46

你要看看你的開票系統(tǒng),是不是里面的數(shù)據(jù)沒有上傳,然后再查看電子申報(bào)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)原因才能解決,這種情況也可以找你的服務(wù)單位解決的。

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相關(guān)問題討論
學(xué)員你好,最好是發(fā)截圖過來。
2018-02-08 17:06:58
請(qǐng)您確定在開據(jù)發(fā)票時(shí),是否有營(yíng)改增項(xiàng)目未按要求標(biāo)注“已繳納營(yíng)業(yè)稅”、“預(yù)收款”等信息 未按要求填寫備注欄,造成一窗式比對(duì)時(shí)無法準(zhǔn)確提取到報(bào)稅數(shù)據(jù)的,請(qǐng)納稅人聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)處理。   2、我單位在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),提示申報(bào)信息寫征管系統(tǒng)失敗,失敗原因:系統(tǒng)內(nèi)部異常調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_sdst_svr0011,異常原因:1010310006000085:《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》中“增值稅價(jià)稅合計(jì)合計(jì)數(shù)”減掉《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))第11列“價(jià)稅合計(jì)”第2+4+5+9b+12+13a+13b行(“17%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”+“11%稅率+6%稅率”+“5%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”+“3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”+13a+13b)的絕對(duì)值必須小于等于90,應(yīng)如何處理?   自2016年10月申報(bào)期起,通過網(wǎng)上辦稅平臺(tái)進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》第2列“銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”欄調(diào)整為不可修改狀態(tài),第3欄價(jià)稅合計(jì)值與“第1欄乘以增值稅稅率或征收率”計(jì)算的值,允許有90元的差額,如您報(bào)表中此差額超過90元,請(qǐng)檢查數(shù)據(jù)是否正確。示例:納稅人本期分別有17%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)項(xiàng)目、及適用5%稅率的項(xiàng)目,《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》第2、5行數(shù)據(jù)填寫如下:   但在稅負(fù)表填寫時(shí),未將以上項(xiàng)目分開適用稅率分別填寫, 由此造成第3欄價(jià)稅合計(jì)值與“第1欄乘以增值稅稅率或征收率”計(jì)算的值不匹配,申報(bào)數(shù)據(jù)無法寫入征管系統(tǒng)。需納稅人調(diào)整《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》。
2017-07-14 10:23:54
查看開票系統(tǒng)和自己發(fā)票匯總和填表對(duì)應(yīng)檢查填正確即可
2017-07-18 07:46:55
你申報(bào)的和開票情況不一致
2017-07-18 07:35:38
開紅字信息表嗎?開紅字信息表才進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2018-12-07 09:31:31
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