老師,收到一年的房租發(fā)票怎么做賬 問
您好, 借:預付賬款 借:銀行存款 借:管理費用-房租 貸:預付賬款 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我現(xiàn)在需要注銷清賬,請問 問
暫時不注銷銀行賬戶就行 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
建筑工程項目的施工人員團體意外險進項稅可以抵 問
你好,是可以抵扣的,與施工人員安全生產(chǎn)相關(guān)可以抵扣。 答
老師,委外加工,去年底把加工的庫存貨核算了加工費 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

你好老師,貨款已付,貨未到,會計分錄怎么做嗎
答: 借:在途物資,貸:銀行存款
你好老師,款已付,貨已到,發(fā)票未收,分錄怎么做嗎
答: 你好 借 庫存商品,貸銀行?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月付款采購貨物,貨已到,款已付,票未到,會計分錄怎么做
答: 當貨到發(fā)票未百到且未付款,按雙方協(xié)商價或合同價 借:庫存商品(不含稅價) 貸:應付賬款度---xx單位估價應付款 發(fā)票到達后整筆沖回做相反的會計分錄。 當貨到發(fā)票未到且已付部分貨款,付款后分錄 借:預付賬款--XX單位 貸:銀行存款(現(xiàn)金) 貨到時 借:庫存商問品-XX商品 應付賬款--XX單位估價應付款 直到貨收完,發(fā)票答來后,做沖賬分錄并將預付賬款和庫存商品對轉(zhuǎn)。 發(fā)票已到,貨物未到的情回況,作“在途物資”核算,根據(jù)發(fā)票金額: 借:在途物資 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)答 貸:相關(guān)科目 物資到時: 借:原材料(或庫存商品) 貸:在途物資

